我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

用专项应付款购买固定资产,会计分录是借:固定资产 贷:银行存款, 借:专项应付款 贷:资本公积。请帮忙看下,这样做账对吗
答: 将专项或特定用途的拨款用于工程项目 借:固定资产 贷:银行存款 3、工程完工,形成长期资产 借:专项应付款 贷:资本公积—资本溢价
老师,你好。我是一个农民合作社的会计,我合作社采购了一台收割机,200多万,合作社付了50万后对方发货,并来了全款发票(借固定资产,贷应付账款),这个月政府补贴了一部分设备款(借银行存款,贷专项应付款),合作社将这部分补贴款付给了对方,怎么做分录?
答: 借:银行存款 贷 递延收益 你支付时做相反的分录处理。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
符合政策性搬迁的专项应付款核算,1,收到补偿款 借:银行存款 贷:专项应付款 2,支付新置换房产挂牌价款 借:专项应付款 贷:银行存款 同时房产形成固定资产 借:固定资产 贷:专项应付款 请教专项应付款应该结转到哪
答: 第一个对 第二个借固定资产贷银存 然后借专项应付款贷递延收益或者营业外收入 做了营业外收入专款专用属于不征税收入










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