老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,请问 假设公司买产品的检验票 5万块钱,这个票用完了还回去 对方会把5万再给我 怎么做账 是借其他应收款5贷银行5还票对方给我钱了借银行5贷其他应收款5这样么
答: 同学,你好 嗯嗯,是的
企业法人挂账其他应收款100万,年底怎么做账处理
答: 你好,这个是他借你们的钱吗?年底需要还钱回来的,如果是有限公司。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问我五月份做了一笔其他应收款购车1万元定金,6月已付余款,票和车都已收到,我怎么做账?
答: 你好 5月份的时候,借;其他应收款,贷;银行存款 6月份,借;固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应收款,银行存款(余款)








粤公网安备 44030502000945号



未来不是梦2 追问
2019-10-14 14:31
邹老师 解答
2019-10-14 14:32