送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-10-14 11:01

您好可以做分录
借:XX
贷:其他应收款
    补  库存现金【差额】

蒂菲娜 追问

2019-10-14 12:01

借备用金时我是借:其它应付款,贷:银行存钱,现在收到发票报销了,这笔会计分录要怎么做,谢谢

宸宸老师 解答

2019-10-14 12:02

您好,那您就做
借:XX
贷:其他应收款   【下次建议用“其他应收款”】
补 库存现金【差额】

蒂菲娜 追问

2019-10-14 14:15

XX是啥,是付款给的那个人吗

宸宸老师 解答

2019-10-14 14:41

您好,是的,我用这个表示人名了

上传图片  
相关问题讨论
提现。。。。。。
2019-10-14 10:57:15
您好可以做分录 借:XX 贷:其他应收款 补 库存现金【差额】
2019-10-14 11:01:55
你好,具体是什么费用
2016-12-12 17:09:41
你好,这个0.4还需要支付吗
2018-03-23 11:34:07
你们和挂靠方以分包结算为依据 开具工程发票给对方 确认收入税金
2020-04-07 10:48:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...