老师你好,折让红字发票税务规定为冲减进项税,但是如果账务上做冲减进项处理,与填写申报表项目(进项税额转出)便会不一致,怎么解决或解释呢?谢谢!
TY
于2019-10-14 10:38 发布 803次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28

我公司收到蓝字发票没认证,就又收到对方该蓝字发票对应的红字发票,我公司现在是蓝字和红字两张发票一块儿勾选认证吗
2021-08-09 16:58:55

你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13

冲减当期的销项税额
2016-05-05 14:46:46
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