我想问一下我们当月认证一些非应税项目的认证成进项税了1万,在填申报表是主表的时候第12行进项税额要填1万,第14行进项税额转出要填1万。

虚拟的中心
于2014-09-27 22:12 发布 878次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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是的
2014-09-27 23:22:26
你好,供应商退货,可以开红字发票,要货方可以凭红字发票做进项税额转出。
2018-04-03 22:19:07
你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
是不是还有加计抵减优惠这个?
2021-01-26 15:19:43
可以的
2017-01-21 22:12:48
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