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老江老师
职称: ,中级会计师
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借应付职工薪酬社保贷利润分配未分配利润。
2023-10-16 15:11:46

您好,用缴纳的做负数即可
2020-03-23 20:37:57

你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
2020-04-23 11:30:47

你好,借银存贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借管理费用负数
红冲多计提的
2020-04-04 16:13:12

你好,借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
2020-04-06 12:09:47
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