- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-13 09:13
你应该是填写第23栏才出现的
当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
相关问题讨论
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
你好,工商年检中的纳税总额,是一年缴纳的各项税款合计金额。
而不仅仅是增值税和附加税
2022-03-21 19:29:29
免税的话就是填写免税销售额。
2022-04-13 09:01:58
这里不需要的,这里是实际缴纳的。
2022-02-17 11:28:42
一到12月份实际支付出去了。12月份没有缴纳,在2024年一月份交的,这个属于2024年的。
2024-03-18 09:25:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


