我们是电力安装企业,公司和供货商、业主方签订材料三方合同,但公司会从中赚取利润,(我们是直接和供货商买来用到工程里的(我们先代付),等工程结算的时候,供货商把发票开给业主方,业主方在把这些钱支付给我们)我们是没有发票的,我们交的是营业税,在账务要怎么处理才能把供货商的款支付了,工程也领用材料了,还看得出供电局付款的金额,
小静子
于2016-03-15 16:22 发布 909次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-25 20:12:58

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2016-03-25 20:12:08

这个计入你们的管理费用——低值易耗品
2018-03-29 11:11:04

你的具体问题是什么呢?
2016-10-18 16:08:08

借;原材料 贷;应付账款——暂估
借;生产成本 贷;原材料
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-05-06 10:05:47
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