老师您好,我们是外贸出口企业,前期我们出口了一批货物,是可以退税的,但是由于报关单填的有误,现在退不了税,要改成内销,我想问一下账务怎么处理,我们已经申报增值税

海霞
于2019-10-12 09:59 发布 1479次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-12 10:20
你好,同学。
你直接是将这笔业务 作为正常的内销收入,然后增值税正常交纳 就是了
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你好,同学。
你直接是将这笔业务 作为正常的内销收入,然后增值税正常交纳 就是了
2019-10-12 10:20:58
你好
退税,最迟在次年4月前
2019-10-18 14:53:18
您好,与内销收入填写到一起即可。
2017-05-13 15:03:55
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你是在报关出口的当月就要申报免税。报关出口免税现在免费系统申报在电子税务局申报,这两者必须要信息一致。
2020-02-14 21:54:32
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