林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,请教个问题,我们帮供应商代垫检验费360是银行转账的.然后那个检测费发票开给我司,现在我们问供应商要回360元现金。 借:其他应收款 贷银行存款。 现在要这个钱,可以借:现金,贷其他应收款。 那我收到发票怎么做账
答: 您好!这个业务的实质上,你们只是代付,发票不应该入账的。
老师,公司转给某个客户的合同履约金,这钱到期会退还我司的,银行转账时,我借:其他应收款-某个客户单位名称 货:银行存款 对吗?
答: 您好,是的,就是这样写分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我想问下,扣缴个人社保之后,银行存款始终少个差额,差额就是社保的金额。如果不扣缴社保,其他应收款就有个社保金额挂在上面,银行账又能对上。这是怎么回事??
答: 你好 交社保时 借其他应收款 贷银行 发工资时 借应付职工薪酬 借其他应收款 贷银行










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