老师麻烦您帮我看看(小规模),我填的是否正确,看图1,增值税附列资料,代开专票价税合计144000元,劳务公司(差额征税5%)税控机开具含税金额62592元,差额征税59603.7,含税销售额62592--59603.7=2988.3元,不含税销售额2846元,老师我填的是否正确? 看图2,满足小微企业标准,所以我在第10栏填写免税销售额=2846(税控开具差额征税5%免税销售额)+74374076(税控开具一般计税3%免税销售额)=77220.76 老师小规模能不能:差额征税(5%)和一般计税(3%)一起用,为什么会这么问,因为三季度金税盘五花八门,即有差额征税,也有一般计税。
610801988
于2019-10-12 02:30 发布 727次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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对的,我看你填写上了
2019-10-12 09:20:41

填写小微企业免税销售额时 是填写不含税销售额
2020-07-02 13:28:13

您好,是不含税的销售额
2019-10-12 09:47:48

你好,是不含税金额。
2018-09-01 08:30:11

你好,同学。不包含的,
2020-04-08 17:11:10
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