员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
老师您好,我公司建账初期,把注册资本1000万,当成已经收到的实收资本登记入账了,写了借:现金50万,其他应收款950 万 贷:实收资本1000万 ,其实没有这笔帐 财务报表也是登记错的已经申报了,印花税也报了,2018年3月份又把注册资本金调整为500万了,做分录借:实收资本500万,贷:其他应收款500万,冲掉了500万。这个事以后的报表自己调还是要去税务局弄啊,我现在要不要做红冲,借:实收资本500万 ,贷:其他应收款450万,贷:现金50万,恳请老师赐教了,谢谢
答: 你好,自己修改就可以的
老师您好,我公司建账初期,把注册资本当成实收资本登记入账了,会计分录录错了,借:其他应收款贷:实收资本,其实没有收到投资,财务报表也是登记错误的已经申报了,印花税已经按注册资本算完缴纳了,已经好几年了,今年8月份工商年报公示检查,检查岀问题了,我现在怎么做能调整正确,恳请老师赐教了,谢谢
答: 你好同学,做一个你当时的分录的红字的借:其他应收款贷:实收资本,调出就好了,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我公司建账初期,把注册资本1000万,当成已经收到的实收资本登记入账了,写了借:现金50万,其他应收款950 万 贷:实收资本1000万 ,其实没有这笔帐 财务报表也是登记错的已经申报了,印花税也报了,2018年3月份又把注册资本金调整为500万了,做分录借:实收资本500万,贷:其他应收款500万,冲掉了500万。这个事以后的报表自己调还是要去税务局弄啊,我现在要不要做红冲,借:实收资本500万 ,贷:其他应收款450万,贷:现金50万,恳请老师赐教了,谢谢
答: 没有到就把以前的冲销了!报表在你调整当月也就变了,不需要去税局改。你调账后生成的报表,报税的时候也会报给税局!
老师,请问公司的注册资金100万,但是还没有收到这笔钱,是不是不能做实收资本这笔分录,我看有很多会计,还没有收到注册资金,就做分录,借:其他应收款―法人 贷:实收资本,这样是不是不对
齐老师,后续补投的资本金为啥是借:银行存款、现金、其他应付款,贷:注册资本?课件上面写的,我不理解其他应付款?不是其他应收款吗?
公司注册时是认缴,没有实缴,注册资金300万,做分录 借 其他应收款 300 贷 实收资本 300 跨了好几年了都,现在怎么调平咹?
老师,一家公司注册资本3000万,股东甲出资1500万,股东乙出资300万。股东乙拿出去了500万。挂在其他应收款上面。即使减资也只能冲掉股东乙出资的300万吧?
沙晓玲 追问
2019-10-12 06:59
沙晓玲 追问
2019-10-12 07:00
暖暖老师 解答
2019-10-12 07:08