老师你好!我公司盖大楼时由法人垫资,都已入了固定资产账了,现在要在银行贷款,报表上在其他应付款里挂的法人,可是银行不让在报表里有其他应付款或专项应付款,请问老师挂在其他应付款的垫资款怎么处理?!
蓝色多瑙河
于2019-10-10 11:39 发布 1019次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-10-10 12:04
你好,那先转入预付或者预收里面
相关问题讨论

你好,那先转入预付或者预收里面
2019-10-10 12:04:47

您好,借:固定资产 进项税 贷:其他应付款,这样往来就平了
2023-11-29 16:36:11

你好
购买时借:固定资产,贷:银行存款(零余额帐户用款额度)
2022-02-27 09:36:46

你好,你说的是租赁费对应的这个吗?
2022-02-11 10:31:27

您好,其他应付款,摘要写欠张三报销款,或者采购固定资产XXX未付款。
2019-07-08 23:07:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蓝色多瑙河 追问
2019-10-10 12:08
蓝色多瑙河 追问
2019-10-10 12:08
蓝色多瑙河 追问
2019-10-10 12:09
王晶老师 解答
2019-10-10 12:11
蓝色多瑙河 追问
2019-10-10 12:17
王晶老师 解答
2019-10-10 13:03