老师我想问下,我已经交的附加税怎么也反应在应交税费里面了,我留抵的如果是6千 2019年交了5千的附加税,我交附加税时分录如下 借:应交税费_城建 贷:银行存款 其他附加税都这么做的 现在我的资产负债应交税费期末余额为-1.1万,应该是-6千才对的,请问老师我怎么把附加税的五千调整下呢,谢谢老师

彩色的羽毛
于2019-10-10 11:04 发布 582次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好,税金及附加,再结转,借;本年利润,贷:税金及附加,然后填写资产负债表的时候,填写到未分配利润项目即可。
2017-09-27 23:04:25
你城建税要计提的,借:税金及附加 贷:应交税费_城建
2019-10-10 11:16:27
是 借 税金及附加 贷 银行存款
2018-03-03 15:48:07
你好,你发工资的时候,代扣的分录没有做!
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-应交个人所得税
。。。。。。。
贷:银行存款
2018-04-16 18:28:20
都是可以的,一般都是借:税金及附加 贷银行存款
2018-09-25 16:36:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


