送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-10 10:48

你好同学,你现在在你的销售这块,无票收入,就是第二栏那里填上这个金额就好了同学。

晓~zZ 追问

2019-10-10 10:50

是这样吗

何江何老师 解答

2019-10-10 10:57

是的同学没错的同学。,

晓~zZ 追问

2019-10-10 10:59

除了增值税纳税申报表,其他还有需要处理的吗?还有账务上面要怎么做

何江何老师 解答

2019-10-10 10:59

一般其它的就不用了同学,只有增值税这块税按内销的做,其它不用

晓~zZ 追问

2019-10-10 11:00

帐上面要怎么做

何江何老师 解答

2019-10-10 11:01

账面就是将这个多交的税计入公司的主营业务成本里就好了,

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相关问题讨论
你好,生产型企业退税是先申报增值税
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退税的话;先申报了在去申请的;参考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
你好!是的,就是这样了
2024-03-19 14:21:44
同学你好,先确定下这个出口的产品,是否在你公司的经营范围内, 申报出口,这个动作是可以出口的,只不过就是后面的相关进项是否支撑,能否退税的问题,
2023-08-10 20:22:01
你好在免抵收入里面填写。
2022-04-12 17:38:26
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