送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-10 09:59

1、是的
2、不需要结转
3、等年末再做统一结转。

有理 追问

2019-10-10 10:08

如果这个月有税控盘减免 进销项。我月末认证了有税  直接做借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税。  减免税款 进 销这里都有余额 月末不结转对吗

张艳老师 解答

2019-10-10 10:09

是的,就是这样理解的。

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相关问题讨论
1、是的 2、不需要结转 3、等年末再做统一结转。
2019-10-10 09:59:23
你好,表示本期应交增值税是101255.20
2023-12-28 13:34:03
你好同学,汇总到一块就可以,以应交税费为前提
2022-05-16 22:29:57
“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”与“应交税费——应交增值税(出口退税)”这两个科目都是属于贷方发生额,年末(或月末)从借方结转到“应交税费——应交增值税(结转未交增值税)”科目
2019-03-23 19:56:24
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