老师,之前收到招待费专票,进项忘记处理了,直接将进项做进了招待费里,现在我将进项认证后做分录:借:应交税费--增(进) 贷:业务招待费 ( 红字) 但是这笔进项还要做个转出,那么分录怎么做?

坐看云起
于2019-10-10 09:55 发布 1012次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-10-10 09:56
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贷:应交税费--增(进项转出)
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借;管理费用-业务招待费 贷;库存现金等科目
2016-08-15 16:01:13
你好,是业务招待费需 要摊销么?
2020-07-07 15:58:02
你好,这个不能抵扣进项税的哦,有发票可以所得税税前扣除
2019-09-16 13:14:36
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