送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-10 09:56

借;管理费用
贷:应交税费--增(进项转出)

坐看云起 追问

2019-10-10 10:19

那老师我能不能直接做借:应交税费--增(进)  贷:应交税费--增(进项转出)    不再红字冲业务招待费(之前进项金额已经直接计入到招待费中)

佟老师 解答

2019-10-10 10:24

不可以的,这两个科目没有对应关系

坐看云起 追问

2019-10-10 11:32

好的 ,明白了,谢谢老师!
那我能不能在一张凭证上做2比分录?

佟老师 解答

2019-10-10 11:51

可以的,没有问题的

上传图片  
相关问题讨论
借;管理费用 贷:应交税费--增(进项转出)
2019-10-10 09:56:52
僭 研发支出 招待费 贷银行
2020-06-05 14:53:42
借;管理费用-业务招待费 贷;库存现金等科目
2016-08-15 16:01:13
你好,是业务招待费需 要摊销么?
2020-07-07 15:58:02
你好,这个不能抵扣进项税的哦,有发票可以所得税税前扣除
2019-09-16 13:14:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...