送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-09 11:49

借:银行存款  
       贷:预收账款
             应交税费--应交增值税(销项税额)

微笑 追问

2019-10-09 11:56

老师,我是这么做的:
借:银行存款
      应收账款
贷:其他业务收入
    应交税金—应交增值税(销项税额)

微笑 追问

2019-10-09 11:56

主要是对于没有收到的900,同时也没给客户开票,我不知道以上做法对不对

张艳老师 解答

2019-10-09 11:57

您不该确认应收账款的,因为您开具的发票就是收到的款项的金额嘛。

微笑 追问

2019-10-09 12:05

老师,未收到的900元的款项没有开发票,既没有收到钱,也没有给客户开发票

张艳老师 解答

2019-10-09 12:16

是的,您没有收到钱,也没有开票,是不确认的。

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费--应交增值税(销项税额)
2019-10-09 11:49:54
去年是否做了相关分录呢?
2019-05-08 10:24:29
您好,您的情况是客户把您的器材损坏了是吧,您原来器材租赁的时候是在固定资产里面核算的吗,
2019-09-04 20:49:03
你好,做销售额折让处理可以
2020-01-17 10:29:59
你好,借:银行存款13000 财务费用-现金折扣1000 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项 (按照发票上的金额和税额写)
2019-11-27 15:04:05
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