送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-08 20:03

开票日期是这个月吗
借预付贷银存,
10月份借管理费用贷预付,需要交税全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

爱妃接旨 追问

2019-10-08 20:41

开票日期是10月份

爱妃接旨 追问

2019-10-08 20:42

老师可以借其他应付款贷库存现金吗?我听学堂的课好像是这样做的

郭老师 解答

2019-10-08 20:58

可以的,你这个其他应付款会出现负数余额

爱妃接旨 追问

2019-10-08 22:40

老师,我下个月冲了就行吧

郭老师 解答

2019-10-08 22:47

你这个月开了发票这个月冲

爱妃接旨 追问

2019-10-08 23:56

老师,我是9.30号交的维护费,今天才拿到发票的

郭老师 解答

2019-10-08 23:59

九月份做预付
10月份做费用

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开票日期是这个月吗 借预付贷银存, 10月份借管理费用贷预付,需要交税全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-10-08 20:03:33
借:管理费用  贷:银行存款/现金 借:应交税费——应交增值税(减免税款)  贷:管理费用 
2019-01-04 15:19:34
你好 航天开技术维护费、金税盘 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 诺诺会员,普通发票计入费用核算 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-07-30 08:32:55
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-07-06 21:23:56
如果是APP的系统维护费的、跟手续费的吧,都可计入销售费用
2018-07-30 09:17:10
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