送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2019-10-08 19:26

您好,可以做预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
然后按期摊销费用

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相关问题讨论
您好,可以做预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 然后按期摊销费用
2019-10-08 19:26:02
你好,以前年度多计入费用现在这样调整 借;库存现金等科目,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2020-01-10 10:33:39
需要的,如果是同一年多,不用调整的了
2018-08-20 17:18:34
业务发生在19年吗 是的话19年做上面分录
2020-04-11 08:31:53
您好,一般情况下,借:以前年度损益调整,贷;相关科目,结转时,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
2017-07-16 13:58:24
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