公司有一部分商品报废,涉及到税改如何处理 问
是过期导致报废吗 答
老师,税务申报出现风险提示,可我填的对的了,继续申 问
你好,正在回复题目 答
老师我去年和今年的固定资产忘记折旧了,今年可以 问
同学,你好 是可以的 答
个体工商户小规模纳税人,开了专票,也开了普票,季度 问
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税 答
老师中午好!请问一下我公司2025年打算申请高新技 问
不能填 0,可放弃加计扣除。 A104000 期间费用明细表按实填研发费用。 A107012 研发费用加计扣除表填实际发生额,勾选不享受,加计金额填 0。 留存立项、辅助账、合同、工时记录等资料备查。 答

请问一下老师,刚刚有个老师给我解答了,但是我又遇到问题了,我的问题是,代理商打款一半到公司,公司承担一半,但是是总金额打款给广告公司的,广告公司开全额发票过来的,我已经抵扣了请问怎么做账呢
答: 那你开另一半给代理商就可以了
我们是化工产品代理商,今年进货100万,厂家给我们折扣奖励30万,但这30万是折算到每批货的单价里,并且是开了全额发票(100万),发票我已去成本。请问这30万的折扣怎么体现?如何做账处理?谢谢老师!
答: 您好,这个三十万是算在新货里,我建议你不要再计账了,直接用这个100万金额 购买了130万货,这样勾低了价格就好了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月支付了部分预付款,还有部分应付在货物验收合格后两个月内支付。收到供应商全额发票,并在当月进行了抵扣,下月货物才收到,请问当月和下月怎么进行账务处理,下月的入库单附在哪儿呢?
答: 借库存商品,进项贷银存,应付帐款 入库单放到这个月就可以







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霍小米 追问
2019-10-08 17:57
朴老师 解答
2019-10-08 18:03
朴老师 解答
2019-10-08 18:03
霍小米 追问
2019-10-08 18:04
朴老师 解答
2019-10-08 19:21