送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-10-08 15:51

你是发票金额9%作为增值税进项,其他部分成本税前扣除。

长文本 追问

2019-10-08 16:18

老师 这个发票是10万我要记账直接记
借:工程施工91000
      应交税金-应交增值税(进项税额) 9000
      贷:银行存款100000
这样可以么 
增值税报表我应该怎么填?

陈诗晗老师 解答

2019-10-08 16:37

9000填写在你的进项抵扣,农产品抵扣填写

长文本 追问

2019-10-08 16:45

我在主表里没有找到这个项    这个是在表几?

陈诗晗老师 解答

2019-10-08 17:46

进项,也就是附表2里面填写

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