老师,请问:我是小规模,前两个月没有成本,我暂估的成本:借:主营业务成本 5万 贷:其他应付款-预提费用 5万。9月份有一部分成本票回来,我要冲暂估的,请问凭证怎么做,直接原来 的凭证冲红吗?
summer
于2019-10-08 11:39 发布 988次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-08 11:42
你好 你好 为什么成本会暂估 你们实际业务是什么
相关问题讨论

你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12

你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
2022-02-18 09:48:36

你好,是员工支付购买的货物嘛
2021-04-28 10:41:44

工资也可以计提到成本中去。还有原材料
2020-03-10 11:56:51

坏账
借资产减值损失
贷应收账款
已经付的款不涉及调整
2019-10-17 12:16:50
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summer 追问
2019-10-08 11:45
meizi老师 解答
2019-10-08 11:51