老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,因为对方开具了发票过来,金额是1000,但是后来因我司要在发票的基础上再额外扣款300,现在发票金额是1000,实际支付是700,双方都同意,现在我应该退回一张发票让对方重开,还是我不用退回发票,直接支付,但应怎么做账
答: 额外扣款300,是什么原因
老师,有一厂商多开了35块钱的发票,我没有退回去,多余出来的怎么做账?开票金额4202.45,我应付4166.81
答: 你好!按实际付款做账,差额不用退回的话做营业外收入,这样不影响你们发票使用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们应付账款付了1000元,但是后面对方退回了200元,实际他们应该给我们的开票金额是800元,但是他们给我们开的是1000元,请问这种情况下,除了将发票退回给他们红冲,让他们开具正确的发票给我们外,还有什么别的解决方案吗?
答: 你好 那你就做借应付账款1000贷银行存款800 营业外收入200


NING 追问
2019-10-08 10:19
NING 追问
2019-10-08 10:20
文文老师 解答
2019-10-08 10:24
NING 追问
2019-10-08 10:25
文文老师 解答
2019-10-08 10:27