老师,我新接手一家公司的帐,我录了一下7.8月的凭证,录入了7月的期初余额,发现生成的资产负债表期末余额对不上,这样正常吗,好像是别人做的应收与预收、应付与预付分开的,我做的把应收与预收、应付与预付合在一起了

平过
于2019-10-07 17:16 发布 1033次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-10-07 17:16
你好,同学。
应收和预收,应付和预付 原则是要分开 的。
你如果没有分开,但这是往来款,对经营成果的财务报表没影响。
相关问题讨论
你好,同学。
应收和预收,应付和预付 原则是要分开 的。
你如果没有分开,但这是往来款,对经营成果的财务报表没影响。
2019-10-07 17:16:57
啥意思?期初余额咋还变多了呢
2019-03-05 14:21:04
你是跨年就要新建账套?
2023-05-22 16:43:56
40-3-(5-3+2)
2019-01-16 16:41:53
同学您好,应收账款=“应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额。
2022-11-08 15:13:19
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平过 追问
2019-10-07 17:17
陈诗晗老师 解答
2019-10-07 17:19