发现以前几个年度的折旧少提了,请问需要更正以前 问
你好,建议你放在本期补计提,金额少就放在本年 答
老师 请问我们是个便利店 是核定征收的个体经营 问
您好,这个是没有的呢。 答
合作方以知识产权出资,知识产权实际为农作物品种 问
你好 借:无形资产,贷:实收资本 答
你好本月不含税销售额52万, 问
你好,是小规模填写申报表么 答
老师好,请问注册资金印花税是选哪个,营业账簿? 问
对,选择营业账目这个申报。 答
老师,题目说应纳税所得额是大于零,这是是想说明身份?麻烦通俗易懂地说一下,谢谢您
答: 您好,就是想告诉你,2016年没有亏损。 多计可管理费用200万都没有亏损,调回去的话就更加不会亏损了。其实这句话也没多大意义h
请问这个题目怎么做,应纳税所得额怎么的?
答: 选项A :投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除;选项B :个体工商户生产经营所得应纳个人所得税的计税依据=20-18+8-5000×12/10000=4(万元);选项C :拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的,按转让收入额的2%征收率计算缴纳个人所得税;选项D:文物拍卖取得的收入应单独按照“财产转让所得”计算缴纳个人所得税,不并入个体工商户生产经营所得计税。 所以答案选B
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下,解析:应纳税所得额=2000-120+20,我的理解是题目说的2000已经包含了20万的滞纳金了啊,为啥还要再加20万呢?
答: 因为20是税收滞纳金是不能在税前扣除的,所以需要调增。
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:36
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:39
蒋飞老师 解答
2019-10-07 12:39
Ting 追问
2019-10-07 15:36
蒋飞老师 解答
2019-10-07 15:37