老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

计提 应交税费/应交增值税/企业所得税 交 应交税费/应交增值税/企业所得税 分录怎么做??
答: 增值税不需要计提,所得税,借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
老师您好,应交税费(进项税),(销项税),(附加税),(企业所得税)是不是月底都要结转?应交税费――应交增值税/ 应交企业所得税?不知对不对,望老师指教,谢谢!
答: 进项销项结转到转出未交增值税 其他的次月缴纳借应交税费-附加税/所得税费用贷银存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司交纳的增值税,城建税我记什么科目呢应交税费-应交企业所得税?还是管理费用-企业所得税的呢
答: 您好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税。


Miss.Lie 追问
2019-10-06 20:19
郭老师 解答
2019-10-06 20:38