老师好,发现6月份有一张社保回单和记账凭证数额不对,记账凭证少了200左右,需要更正吗,若更正6月的,7-8月的数据全错,也都要修改的;或者可以本月申报9月份时补一张社保的差额记账凭证吗,谢谢。

远方
于2019-10-05 18:00 发布 1023次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-10-05 18:02
你好,银行存款会不会相符,在9月份合并一起补充记账,
相关问题讨论
借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
2020-04-15 17:09:24
你好,银行存款会不会相符,在9月份合并一起补充记账,
2019-10-05 18:02:04
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-04-08 14:50:23
一、借:管理费用——社保费
借:销售费用——社保费
借:生产成本——直接人工
借:制造费用——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
2019-08-11 22:44:20
1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-07-04 16:09:00
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远方 追问
2019-10-05 20:10
庄老师 解答
2019-10-06 00:36