刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
老师,你好资产负债表中相差0.1。然后检查出来是增 问
你好,可修改凭证,少算0.01 答
汽车4S店 商品车转试驾车,整个过程,请问如何做会 问
您好, 借:固定资产 贷:库存商品 答
行政单位来了一笔慰问金,做了其他收入作为专项资 问
收到慰问金 因属于代收代付性质的专项资金,不确认为其他收入,计入其他应付款,不做预算会计分录(预算会计仅核算纳入部门预算管理的现金收支)。 财务会计分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 — 慰问金 发放慰问金 冲减其他应付款,仍不做预算会计分录,对应支出明细列示为其他对个人和家庭的补助。 财务会计分录: 借:其他应付款 — 慰问金 贷:银行存款 / 零余额账户用款额度 答
企业所得税报表里“职工薪酬”,1.已计入成本费用 问
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬(如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等)的累计金额,也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下,工资薪金借方发生额的累计金额,按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。 答

在吗,收到成本发票怎么做账呢
答: 你好,是购买商品的吗?借库存商品 贷银行存款确认收入之后,结转到主营业务成本
老师 这个月收到2019年暂估的成本发票 要怎么做账?
答: 你好,金额与暂估是 一样的么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是企业咨询公司。上个月暂估了未开票成本25万,本月收到发票应该如何做账把暂估成本调出来?
答: 你好,如果是存货,原样冲回上月暂估分录,按照发票重新录入分录。如果直接是主营业务成本,可以按照差额进行调整。比如上月暂估少了10,本月,借:主营业务成本10,贷:应付账款10。






粤公网安备 44030502000945号



~玲 追问
2019-10-04 22:59
郭老师 解答
2019-10-04 23:00
~玲 追问
2019-10-04 23:02
郭老师 解答
2019-10-04 23:13
~玲 追问
2019-10-04 23:15
郭老师 解答
2019-10-04 23:15