送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-03 10:05

如果是这样,建议你进行调整。比如,你的应收账款和应付账款对冲

完美的帆布鞋 追问

2019-10-03 15:50

老师您好,1、对冲的结果肯定有余额,是否可以计入其他应收或其他应付?2、有几万的未分配利润,这个怎么处理?

王超老师 解答

2019-10-03 17:27

你的意思是报表上都是虚的,现在要做的是把这些虚的东西尽可能的减下来,使得你的报表跟实际的尽量相符。但是不可能是一一对应的关系,

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如果是这样,建议你进行调整。比如,你的应收账款和应付账款对冲
2019-10-03 10:05:40
同学您好:所得税清算损益类填0即可
2023-12-05 16:07:23
这个不用清清零,也可以直接就这样的注销处理
2019-04-04 18:06:56
货币资金是需要合并到母公司账户的,应收应付需要冲销母子公司之间的内部交易。
2020-04-24 22:51:12
届时数资本贷,银行存款、货币资金有多少,你们支付多少出去就可以的。
2022-02-24 13:36:08
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