送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-30 16:16

借银存贷应付账款
借管理费用,贷应付账款,销售费用107.41汇算清缴调增

追问

2019-09-30 16:30

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-30 16:35

不用客气的,

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相关问题讨论
借银存贷应付账款 借管理费用,贷应付账款,销售费用107.41汇算清缴调增
2019-09-30 16:16:46
您好,您是单位不是银行吧,不需要做预算分录
2019-04-13 22:37:26
不是的,押金是需要放在其他应付款里面的
2019-12-20 13:48:08
您好,对的,分录是正确的。
2017-10-26 22:50:26
不可以这样处理的,会有很大的涉税风险的,不开票可以确认为未开票收入的,但是要确认销项税额。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-03-19 17:23:32
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