老师,您好!我公司收到2017年企业所得税多缴的退税款,可不可以不通过“应交税金_应交所得税”“以前年度损益调整”科目,而直接作:借:银行存款,贷:利润分配_未分配利润?

悠然自得
于2019-09-30 15:07 发布 657次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,对以前年度损益有影响,需要补交所得税的
2017-08-04 09:19:13
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
您好,不行的。应该是借 所得税 贷 应交税费-企业所得税
借 应交税费-企业所得税 贷 银行。
2017-06-05 14:57:24
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
你好,个税是从员工的工资 中扣除,如果以前没扣,我们从下次发放的工资 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
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