- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 9月份把之前计提的冲掉 再按发票做分录就可以了
2019-09-30 14:29:02

借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2017-08-03 20:50:36

你好,冲销计提,根据发票做上述分录
2019-03-27 09:50:01

你好 第一次支付的时候 如果是月来付租金的话: 借其他应收款-押金 管理费用-租赁费贷银行存款 意思用押金来抵租金 。后面月份发生的时候做: 你做 借管理费用-租赁费贷其他应收款-押金
2020-08-01 17:08:15

你好,你计提的合计和发票一样吗?
2020-06-04 14:53:31
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