- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 9月份把之前计提的冲掉 再按发票做分录就可以了
2019-09-30 14:29:02
借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2017-08-03 20:50:36
你好,冲销计提,根据发票做上述分录
2019-03-27 09:50:01
您好!你支付的时候,借管理费用 贷应付账款就好了
收到发票直接帖进去
2017-12-26 16:12:37
你好,你计提的合计和发票一样吗?
2020-06-04 14:53:31
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