老师,客户的车辆年审如二维,GPS,营运证,车船税,保险等,实际金e31074元,但客户给1074元,欠3万,这样的情况怎么做分录啊
万春丽
于2016-03-11 11:30 发布 807次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!您可以把这3万元做在应收账款里面、
2016-03-11 12:22:36

要从起使时间开始计算 收到20万 先冲1月份的账款
2019-08-13 15:41:21

你好了 按余额表的金额录入期初数
2019-08-06 11:47:32

你好,已收欠款是应收款中已经收回的部分,也就是贷方发生额。应收未收欠款是还未收到的部分,就是期末余额。
2021-04-02 06:16:00

你好!
让领导签字后,可以做为扣减应收款的凭据
2018-08-12 11:34:13
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