送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-29 22:13

你好,记福利费的
三月份,借管理费用-开办费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷应付账款(一个月)
四月份借应付账款(四个月)贷银存
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应付账款(一个月)

安详的菠萝 追问

2019-09-29 22:34

这个三月份会不会结转到本年利润里

安详的菠萝 追问

2019-09-29 22:35

你好,请问我用四月份的营业收入支付了三月份筹建期的员工工资,我这个是借管理费用开办费,贷应付职工薪酬还是借应付职工薪酬,贷银行存款

郭老师 解答

2019-09-29 22:58

需要结转到本年利润
计提借管理费用开办费,贷应付职工薪酬
支付借应付职工薪酬,贷银行存款
都做的

安详的菠萝 追问

2019-09-29 23:16

工资跟宿舍租金我三月份都没有做,是不是要补上去

郭老师 解答

2019-09-29 23:16

是的
需要补做上的

安详的菠萝 追问

2019-09-29 23:16

好的

安详的菠萝 追问

2019-09-29 23:17

老师,您好我想问筹建期的买的工衣,楼面的一些用品等存货现在营业了,拿出来用,怎么做账

安详的菠萝 追问

2019-09-29 23:17

还有我四月份是不是开始要计提四月份的工资啊

安详的菠萝 追问

2019-09-29 23:18

还是等到五月份做了账再来反结四月份的工资

郭老师 解答

2019-09-29 23:28

工作服入库记低值易耗品
领用按受益部门记费用
对的,工资当月计提

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