预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

实际采购发生在1月和2月,3月开票,且1、2月采购款项合开在同一张发票,4月报账并付款,账务人员在4月收到员工报销发票时才知道发生了该笔经济业务,3月已结账,如何进行账务处理?
答: 您好 可以在这个月补做经济业务分录
就是原来转出去一笔钱本来是要凭发票报销的,结果又原因所以有把钱退回来了,那么这个账务处理应该怎么处理
答: 你好,之前转出是怎样处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,私车公用怎么账务处理啊,没有发票报销,领导说填个申请单就行
答: 你们之前有租赁支付的租赁费借管理费用贷银存 没有发票报销是加油的发票吗


心海星愿 追问
2019-09-29 22:01
心海星愿 追问
2019-09-29 22:02
郭老师 解答
2019-09-29 22:15
心海星愿 追问
2019-09-30 08:00
郭老师 解答
2019-09-30 08:37
心海星愿 追问
2019-09-30 09:51
郭老师 解答
2019-09-30 09:53
心海星愿 追问
2019-09-30 10:35
郭老师 解答
2019-09-30 10:36
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2019-09-30 10:37
郭老师 解答
2019-09-30 10:37
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2019-09-30 10:43
郭老师 解答
2019-09-30 10:45
心海星愿 追问
2019-09-30 11:00
郭老师 解答
2019-09-30 11:05