刚接手一家公司内账工作,几年的账都是流水形式没有平行登记也没有结转过。好不容易整出了一些等基本数据发现无法借贷不平。准备跟老板沟通从9月份开始重新规范记账,之前的一些费用利润数据扎帐不管了。但是像银行存款,应收,应付这些还是得作为期初录系统,如图,只有借方期初,贷方应付数据暂不确定但肯定和借方不相等,这怎么办?是不是思路错了。
学堂用户ZH风辰曦阳
于2019-09-29 10:52 发布 806次浏览

- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-09-29 11:08
同学,应付是最好出来,否则以后有问题的,差额放在未分配利润的同学。
相关问题讨论

同学,应付是最好出来,否则以后有问题的,差额放在未分配利润的同学。
2019-09-29 11:08:43

银行存款和本年利润没关系
你是不是想本年累计
2019-06-25 14:54:05

你好,不是的,银行存款库存现金日记账都是由出纳登记的,这个不属于会计上说的收入费用
2020-06-09 22:09:02

您好,您能发过来你调整的凭证吗?我看一下凭证,有可能凭证科目用错了。
2022-05-17 16:17:10

你好,分录完全正确!
2018-04-05 08:19:37
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学堂用户ZH风辰曦阳 追问
2019-09-29 13:04
何江何老师 解答
2019-09-29 13:05