送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-29 09:57

借:预付账款  贷:银行存款

无语的小白菜 追问

2019-09-29 10:09

好的老师。
老师,如果发票回来后我这样做分录对吗
借:管理费用-修车费
贷:预付账款

辜老师 解答

2019-09-29 10:24

是的额,是这样账务处理的

无语的小白菜 追问

2019-09-29 11:07

谢谢老师

辜老师 解答

2019-09-29 11:07

好的,客气,帮到你就好

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借:预付账款 贷:银行存款
2019-09-29 09:57:14
先计入待摊费用然后按月摊销
2019-06-18 09:46:29
您好 请问收到的金额是全额支付给员工么
2019-05-07 15:07:14
借;银行存款150 销售费用 50 贷;主营业务收入 应交税费
2016-10-07 16:33:49
借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存现金等科目
2016-08-05 16:45:28
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