- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-29 09:57
借:预付账款 贷:银行存款
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借:预付账款 贷:银行存款
2019-09-29 09:57:14

先计入待摊费用然后按月摊销
2019-06-18 09:46:29

您好
请问收到的金额是全额支付给员工么
2019-05-07 15:07:14

借;银行存款150 销售费用 50 贷;主营业务收入 应交税费
2016-10-07 16:33:49

借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;库存现金等科目
2016-08-05 16:45:28
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