销项税额68206.34,进行税额68950,进项转出7086.73,那附加税的计税基础应该是(68206334-68950+7086.73),是这样吗?
菩提本无树,明镜亦非台
于2019-09-29 09:49 发布 617次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 是的 如果你没有留抵进项税的话 就是这样计算应交增值税金额的。附加税也是以应交增值税来做依据的
2019-09-29 09:50:34

你好,是销项减进项后的应交增值税为基础
2017-01-11 15:58:33

本月退税43114.9元
2017-08-17 15:47:14

你好,增值税申报表
2017-01-17 17:19:07

你好,是销项减去进项的基础上缴纳,也就是按实际缴纳的增值税计算缴纳附加税
2019-10-12 11:25:15
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