老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
老师,请问一下项目上的临时工工资,都是不超4000的, 问
同学,你好 按照劳务报酬来申报 答
老师这个高速通行费自动从公司公帐扣费的应该是 问
先付款挂的是其他应收款,现在收到发票冲 答
一个公司打入协会10000元,这个协会的副会长单位是 问
同学,你好 管理费用-办公费 答
老师可以提供快速计算劳务报酬个税计算表和工资 问
同学,你好 只有工资计算的 https://www.acc5.com/search.php?type=download_model&word=%E5%B7%A5%E8%B5%84%E8%AE%A1%E7%AE%97 答

老师我们是渣土公司收到甲方给的一张价值5万的油卡,抵后期货款,我怎么做账
答: 2018-11-23 回答 油卡抵账: 你单位开票未收到款: 借:应收账款--xx单位 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(如果是国税应税项目,地税应税项目不需要这个科目) 加油卡抵账:(正常的应该区分自用和转出,你们既然已经转出就不必考虑自用的处理,可以直接按往来处理) 借:其他应收款--(购买油卡的单位) 贷:应收账款--xx单位 卖出油卡收回款项: 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应收款--(购买油卡的单位) 如果你收到油卡是并不清楚是否可以卖出,有自用的可能,可以做如下处理: 借:管理费用(营业费用等相应科目) 贷:应收账款--xx单位 卖出油卡(需要考虑是否有票据发生?如果你们需要给对方出票,则要做收入,如果不需要可以直接冲减费用) 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他业务收入 或者: 借:银行存款(或库存现金) 贷:管理费用(营业费用等相应科目)
老师,比如我们付货款给甲方了,但是甲方的发票还没有开给我们,货已收到怎么做账,
答: 您好,支付供应商:借:预付账款 贷:银行存款 收到货“借:原材料 贷:应付账款-暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好 我们收到甲方的借款 然后给甲方回过去一部分 这样怎么做账
答: 你好,收到借款,借;银行存款等科目,贷;其他应付款 然后给甲方回过去一部分 ,借;其他应付款,贷;银行存款等科目






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