- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-27 13:57
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金
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2019-09-27 13:57:34
你好 是员工食堂吗
2023-04-13 16:11:42
同学你好!多记的话 这个可以做反向分录 冲回的
2021-11-20 08:06:26
您好,不可以的,需要小商贩的收到条,经办人签字,厨房人员验收签字,或者填写入库单,再交部门或者公司领导签字入账。或者让对方到税务局开发票入账。
2017-05-04 23:03:41
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
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