送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-26 19:49

你好,反结账,然后找到错误的凭证做更改,保存就是了

20051719 追问

2019-09-26 19:52

反结账后,是不是要在过账

邹老师 解答

2019-09-26 19:53

你好,反结账的同时需要反过账,这样才可以到6月份去修改凭证,凭证修改好了之后,每个月需要过账,结转损益,再过账才可以到9月份的

20051719 追问

2019-09-26 19:55

反过账在哪里

邹老师 解答

2019-09-26 20:03

你好,按Ctrl+F11执行反过账操作

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相关问题讨论
你好,反结账,然后找到错误的凭证做更改,保存就是了
2019-09-26 19:49:32
你好,是可以录入下个月凭证的,但是必须注意会计期间要选择当前张涛的下个月的时间
2019-10-29 18:52:18
同学你好,建议把少录的凭证,在6月份录入就行了。
2021-06-11 18:31:42
你好,一般金碟软件6月份不结账,也可以录入7月份的凭证
2020-08-06 09:42:52
你好, 1 打开金蝶软件,点左下角系统维护,再选择最右边一栏的第一个账套选项。 2 弹出的对话框中,选择凭证页签(对话框上面) 3 出现许多参数,然后你都选择上,其中有一条就是凭证录入时自动填补断号
2020-03-21 19:46:59
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    按当年新增的实收资本和资本公积填写

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