1、机构地计提增值税:借:应交税费-应交增值税-转出 问
你好,你的会计分录是对的, 答
老师,有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学,你好 你这个如果是课程,可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
请问小规模企业,有销售收入2万,无成本,需要暂估成本 问
您好,这个汇算清缴没有收到发票再调增 答
出口开的销售发票确认收入还是按报关单的FOB价确 问
收入确认:按报关单FOB 价确认主营业务收入。 运保费用:冲减主营业务收入,不计入费用科目。 进项税处理:未退税前挂账 应交税费 — 应交增值税(出口退税)。 答
老师好,个体户核定征收我今天一打开咋成查账征收 问
您好,这个不会通知,直接系统调的 答

我公司采购一批材料,预付款比实际付款多了,也收到了供货方的发票,供货方一般什么时候返还我们多付的钱啊?
答: 您好 您收到发票了 就可以向对方要回多付的款项 这个一般看对方单位了 爽快的话 结算好了就给您退了 不爽快的话 要拖一拖
采购材料,是供货商先提供发票,需方再付款吗
答: 这个要看你们合同是怎么约定的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,老师,请问预付账款是5000元,购买实际材料6000元,预付:借方:预付账款5000 贷方:银行存款5000收到材料就支付货款,借方:原材料6000,贷方:预付账款6000,借方:预付账款1000贷方:银行存款1000还是说支付货款后面的分录可以直接写:借方:原材料6000贷方:预付账款5000 银行存款1000
答: 要这样做 借方:原材料6000, 贷方:预付账款6000, 借方:预付账款1000 贷方:银行存款1000




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纯真的大地 追问
2019-09-26 17:31
bamboo老师 解答
2019-09-26 17:36
纯真的大地 追问
2019-09-26 18:16
bamboo老师 解答
2019-09-26 18:18