- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-26 15:54
您好
借:其他应收款-员工
贷:银行存款
借:原材料等
贷:其他应收款-员工
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您好
借:其他应收款-员工
贷:银行存款
借:原材料等
贷:其他应收款-员工
2019-09-26 15:54:29
您好!借:其他应收款2000 贷:现金2000 借:原材料560 贷:其他应收款560
你要保持不变只能去提取现金。
2016-08-15 11:11:44
你好,借;原材料 930,贷;银行存款等科目 900,营业外收入30
2019-07-13 09:46:14
你好,应该是给分包,然后分包给总包开发票,
2016-09-12 20:12:03
同学你好
这个合理的
2021-07-12 15:56:59
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