送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-26 14:42

差额计提坏账准备,并核销坏账

冰山一角 追问

2019-09-26 14:45

具体是这样操作吗?

1.借,坏账准备   贷  应收账款

辜老师 解答

2019-09-26 14:46

先,借:资产减值损失  贷:坏账准备
然后  借,坏账准备 贷 应收账款

冰山一角 追问

2019-09-26 14:47

做这个凭证后面以什么作为附件呢?

辜老师 解答

2019-09-26 14:51

这个是不用附件的

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相关问题讨论
您好,这个是可以收回的,可以
2022-08-06 18:12:27
您好,应收账款是103000 借:应收账款103000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税)3000
2022-04-08 11:30:00
你好,你可以理解为一共需要计提的坏账准备
2020-06-10 18:51:19
您好 应该是收了款项还没有开具发票
2020-04-14 10:56:40
你好 可以计提 坏账
2019-12-04 10:06:20
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