请问老师,我前期1月份有个项目人工费是让工人去税局代开了发票回来的,但是因为这个项目一直没有开发票出去,所以也就没有结转这部分人工,后来公司3,4,6月份又接了一些项目,差人工,别人告诉我先把1月份这个作为成本结转了,所以这三个月的人工都是从1月份那个人工里面结转的,结果现在回来了一些人工发票,我需要怎么调呢?
abc1234567
于2019-09-25 16:06 发布 746次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-25 16:43
你好!没事的,这个没关系,只要你没有结转成为负数就好了。不需要去调。当然,如果你结转的成本金额如果错了,才要调。
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你好!没事的,这个没关系,只要你没有结转成为负数就好了。不需要去调。当然,如果你结转的成本金额如果错了,才要调。
2019-09-25 16:43:29

是的,有收入才结转对应的成本的。
2017-03-31 14:32:15

按库存商品的金额转成本。人工费发生时 借:劳务 成本贷应付职工薪酬 ,月末结转 借主营业务成本贷劳务 成本。
2019-11-30 17:22:36

你好 分开结转对应的商品和加工的成本
2019-12-24 09:39:55

您好
公司是销售药品的,开发票出去,要结转成本
2021-12-18 12:47:28
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