- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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如果没有给该个人开票,没有确认收入,或者没有退回,是没办法冲销的
2016-03-09 10:22:52

借:预收账款贷:应收账款,相同单位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04

您好,预付帐款余额和预收帐款不可以对冲,预付账款是资产,预收账款是负债,两者性质不同不可以对冲。要把这两个科目结平,预付账款科目结转到应付账款,预收账款结转到应收账款。比如说预付账款,如果1、预付账款的余额在借方,借 应付账款 贷 预付账款;(表示我企业预付了款项,也就导致我企业应该支付的应付账款会减少)2、预付账款的余额在贷方,借 预付账款 贷 应付账款;预付和预收是指按照合同规定预付的预收的款项,具体结转时间可以看合同规定来。
2018-01-12 10:32:43

如果真实的是这样也没问题
就怕虚假的
2015-09-22 10:15:25

您好
应收账款贷方余额填在预收账款
预收账款借方余额填在应收账款
2019-05-13 13:19:50
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