单位是2019年年初开始正式建账,2018年11月份,12月份发生的水电费要入帐怎么处理。还要给一个员工开2018年12月份的工资。公司内部账,怎么处理合理。而且出纳在现金日记帐上把两个付款的金额合计入帐了。我可以把两个分录写在一个记账凭证上吗?
积极的香氛
于2019-09-25 10:34 发布 1168次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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正常补做到一月份就可以的
2019-09-25 10:34:59

付款时,做
借:预付账款
贷:银行存款等
当月暂估水电费入账
借:管理费用等--水电费
贷:应付账款--暂估应付款
等次月实际取得发票后,先将暂估分录红冲,然后根据发票的实际金额再做账
借:管理费用等--水电费
贷:预付账款
2019-10-23 10:58:05

你好,这些是哪个部门用的?水电费的办公室用的吗?
2023-12-25 18:06:27

借银行 贷应收账款 4000 ,借主营业务成本 2500 贷应收账款 2500 ,你退回做借应收账款 1500 贷银行 1500
2020-04-06 11:19:15

同学你好
这个可以的
2021-12-22 09:18:27
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