送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-09-25 09:55

你好,分录是
借业务活动费  
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入

琉璃 追问

2019-09-25 10:39

老师,此业务事业支出的下级明细科目是什么呢?

紫藤老师 解答

2019-09-25 10:41

借业务活动费 
贷财政补助收入
借事业支出-其他商品和服务杂项支出
贷财政补助预算收入

琉璃 追问

2019-09-25 11:03

谢谢老师,非常感谢

紫藤老师 解答

2019-09-25 11:04

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
购入时:借:固定资产 贷:非流动资产基金——固定资产同时:借:事业支出 贷:财政补助收入——财政直接支付。 如果是财政授权支付,那么第二笔分录为:借:事业支出 贷:零余额账户用款额度
2019-01-22 15:01:26
同学您好, 借:固定资产    贷:财政拨款收入 借:事业支出    贷:财政拨款预算收入
2021-07-06 19:10:22
你好。借:固定资产 贷:非流动资产基金——固定资产 借:事业支出 贷:财政补助收入——财政直接支付
2019-06-12 14:53:09
你好! 1..借:固定资产 贷:银行存款
2019-01-29 23:33:49
我单位是一般纳税人的事业单位,签订的设备合同含税总金额是100万,上年支付了50万,因为那时候还是是小规模,收到的是普通增值税发票,入账如下: 借:事业支出 50 借:在建工程 50 贷:银行存款 50 贷:非流动资产基金-在建工程 50 今年转为一般纳税人了,支付尾款40万,剩下10万作为质保金(保质期一年),取得了40万(含税)增值税专用发票,那我做账的时候应该怎么做呢?是不是这样: (1)借:事业支出 34.19(40/1.17) (2)借:固定资产 42.74(34.19+8.55) 应缴增值税-进项税额 5.81 贷:非流动资产基金-固定资产 34.19 贷:银行存款 40 其他应付款 8.55(10/1.17) (3)借:固定资产 50 非流动资产基金-在建工程 50 贷:在建工程 50 非流动资产基金-固定资产 50 质保期满后支付十万质保金,分录:
2015-10-26 09:46:36
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