(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

请教老师,我们单位收到一张承兑汇票,找了一家承兑,从公户转给对方,对方把相同金额的款再打到我们公户,(没有业务往),我们从私下给对方转了贴现的钱,账务怎么处理?有什么风险
答: 您好,这样您帐上就做往来款,借银行存款贷其他应付款,然后还承兑给他,借其他应付款款贷应收票据,严格来说买卖承兑是不合法的
老师您好!公司已开通电子票据业务,如果我收到客户给我的电子承兑汇票在哪里签收?然后怎么操作?
答: 网银里面 找到票据业务-电子票据-应答里面找到这个,根据提示操作就可以的 具体的可以问下银行,每个银行不太一样的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教老师,收到商业承兑汇票到期无法承兑收回,账务该如何处理?
答: 同学 你好 还未贴现的商业承兑汇票,发现对方到期无力支付,直接退票,将应收票据冲掉,计入应收账款, 即借:应收账款,贷:应收票据





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蔳荷绿 追问
2019-09-25 08:54
文老师 解答
2019-09-25 15:48